Повернення постачальнику

Матеріал з Wiki Script Solutions
Перейти до: навігація, пошук

Документ "Повернення постачальнику" призначений для оформлення товарів на повернення, що раніше надійшли від обраного постачальника.

В залежності від налаштувань програми (дані налаштування можна змінити подавши заявку на службу підтримки), організація бізнес-процесу повернення постачальникові можлива двома способами:
1.Довільний алгоритм;
2.Алгоритм з обмеженнями.

Довільний алгоритм

Алгоритм з обмеженнями

Дата документи при створенні або редагуванні

Будь-яка

Лише "Сьогодні"

Друк накладної на повернення

При будь-якому стані документа

Лише відвантажений документ

Можливість редагування позицій в документі

Без обмежень

Без обмежень, лише для позицій що щойно добавлені в документ. Після повторного редагування можливо лише збільшувати к-ть.

Друк листа відбору на повернення

При будь-якому стані документа

При будь-якому стані документа

Перейдіть в довідник Документи

Pov1.png

Натисніть іконку "Додати запис" (або Ctrl+N якщо курсор перевести в поле записів)

Pov2.png

Введіть примітку (якщо це Вам потрібно), виберіть дату та Тип документу "Повернення постачальнику".

Pov3.png

Якщо фактична дата повернення відрізняється від дати документу - вкажіть її (дане поле не є обовязковим та носить лише інформативний характер). Також вкажіть тип оплати документу (зазвичай для даного типу документу це "Взаємозалік").

Pov4.png

Виберіть постачальника якому робите повернення (скористайтеся пошуком або просто виберіть зі списку).

Pov5.png

Якщо на Вашому підприємстві використовуються два склади - виберіть його, від цього буде залежати які товари Ви зможете добавити в даний документ.

Pov6.png

Натисніть "Продовжити". Виберіть Відповідального за даний документ (скористайтеся пошуком або просто виберіть зі списку). Дане поле не є обовязковим та носить лише інформативний характер.

Pov6.png

Натисніть "Продовжити".