Повернення постачальнику

Матеріал з Wiki Script Solutions
Перейти до: навігація, пошук

Документ "Повернення постачальнику" призначений для оформлення товарів на повернення, що раніше надійшли від обраного постачальника.

В залежності від налаштувань програми (дані налаштування можна змінити подавши заявку на службу підтримки), організація бізнес-процесу повернення постачальникові можлива двома способами:
1.Довільний алгоритм;
2.Алгоритм з обмеженнями.

Довільний алгоритм

Алгоритм з обмеженнями

Дата документи при створенні або редагуванні

Будь-яка

Лише "Сьогодні"

Друк накладної на повернення

При будь-якому стані документа

Лише відвантажений документ

Можливість редагування позицій в документі

Без обмежень

Без обмежень, лише для позицій що щойно добавлені в документ. Після повторного редагування можливо лише збільшувати к-ть.

Друк листа відбору на повернення

При будь-якому стані документа

При будь-якому стані документа


Для того, щоб створити повернення постачальнику, при створенні нового документу вкажіть тип "Повернення постачальнику"

Povpost1.JPG

При створенні повернення, потрібно виділити відповідну партію у списку приходів. По замовчуванню відображаються приходи за останні 180 днів. Для відображення всіх приходів необхідно натиснути кнопку "Показати всі приходи".

Ge001.png

В друкованій формі повернення постачальнику міститься поле «Прихідний документ», в якому відображається номер і дата прихідного документа партії товару з якої робиться дане повернення.

Ge002.png